Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.924.086,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 8.655,45 )
   0009673/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 405,40
   0009672/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 801,10
   0009671/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.751,00
   0009670/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.857,50
   0009669/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 840,45
       Total R$ 8.655,45
Total R$ 8.655,45
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 8.721,85 )
   0008801/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 419,15
   0008800/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 328,35
   0008799/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 410,55
   0008798/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.696,40
   0008797/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 1.867,40
       Total R$ 8.721,85
Total R$ 8.721,85
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0007925/2024 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 580,95
   0008031/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 580,95
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 7.113,70 ) (Continua na próxima página)
   0007926/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 525,65
   0007925/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 580,95
   0007924/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.318,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.753.924,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 8.655,45 )
   0009671/2024 0010326/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.751,00
   0009669/2024 0010325/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 840,45
   0009670/2024 0010324/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.857,50
   0009672/2024 0010323/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 801,10
   0009673/2024 0010322/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 405,40
        Total R$ 8.655,45
Total R$ 8.655,45
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 29.602,00 )
   0007239/2024 0009599/2024 Original007 - TRIBUTACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAOR$ 2.288,00
   0007240/2024 0009598/2024 Original002 - RECURSOS HUMANOS1.005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER$ 4.568,00
   0007243/2024 0009597/2024 Original005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 869,00
   0007241/2024 0009596/2024 Original003 - COMPRAS1.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER$ 6.189,00
   0007248/2024 0009595/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO1.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER$ 7.288,00
   0007242/2024 0009594/2024 Original004 - ALMOXARIFADO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADOR$ 8.400,00
        Total R$ 29.602,00
Total R$ 29.602,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 10.255,90 ) (Continua na próxima página)
   0008798/2024 0009519/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.696,40
   0008799/2024 0009518/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 410,55
   0008800/2024 0009517/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 328,35
   0008797/2024 0009516/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 1.867,40
   0008801/2024 0009515/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 419,15
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 2.049.232,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 2.552,10 )
   0010323/2024 0012266/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 801,10
   0010326/2024 0012262/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.751,00
         Total R$ 2.552,10
Total R$ 2.552,10
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 29.602,00 )
   0009599/2024 0011777/2024 OriginalOrcamentario007 - TRIBUTACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAOR$ 2.288,00
   0009598/2024 0011776/2024 OriginalOrcamentario002 - RECURSOS HUMANOS1.005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER$ 4.568,00
   0009597/2024 0011775/2024 OriginalOrcamentario005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADER$ 869,00
   0009596/2024 0011774/2024 OriginalOrcamentario003 - COMPRAS1.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER$ 6.189,00
   0009594/2024 0011773/2024 OriginalOrcamentario004 - ALMOXARIFADO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADOR$ 8.400,00
   0009595/2024 0011772/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO1.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER$ 7.288,00
         Total R$ 29.602,00
Total R$ 29.602,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
   0009595/2024 0011592/2024 AnulacaoOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO1.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-R$ 7.288,00
   0009594/2024 0011591/2024 AnulacaoOrcamentario004 - ALMOXARIFADO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO-R$ 8.400,00
   0009596/2024 0011590/2024 AnulacaoOrcamentario003 - COMPRAS1.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-R$ 6.189,00
   0009597/2024 0011589/2024 AnulacaoOrcamentario005 - CONTABILIDADE2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE-R$ 869,00
   0009598/2024 0011588/2024 AnulacaoOrcamentario002 - RECURSOS HUMANOS1.005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-R$ 4.568,00
   0009599/2024 0011587/2024 AnulacaoOrcamentario007 - TRIBUTACAO2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTACAO-R$ 2.288,00
   0009595/2024 0011592/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO1.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER$ 7.288,00
   0009594/2024 0011591/2024 OriginalOrcamentario004 - ALMOXARIFADO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADOR$ 8.400,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 613.905,10 )
  14/11/2024000173/2024MATERIAL PERMANENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL SOB ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIVIGENTER$ 61.550,00
  23/11/2023000141/2023MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Materiais de Utensilios de Cozinha que serao destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral EMEFTI Sao Sebastiao do Norte e EMEFTI Maria Clementina Velloso Santos.VIGENTER$ 48.105,20
  22/11/2023000141/2023MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Materiais de Utensilios de Cozinha que serao destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral EMEFTI Sao Sebastiao do Norte e EMEFTI Maria Clementina Velloso Santos.VIGENTER$ 48.105,20
  06/07/2023000081/2023MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Materiais Papelaria para serem distribuidos e utilizados nas Escolas de Ensino Infantil Creche, Pre-Escola e Ensino Fundamental do Municipio de Montanha/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 14.908,00
  04/11/2022000075/2022MATERIAL PERMANENTEAquisicao de EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS para atender as Escolas de Educacao Fundamental atraves da Secretaria Municipal de Educacao, Ciencias e Tecnologia do Municipio de Montanha/ES. atraves do Fundo Estadual de Apoio a Ampliacao e Melhoria dTERMINO DE PRAZOR$ 207.499,80
  15/07/2021000030/2021PRESTACAO DE SERVICOSContratacao de empresa para locacao de impressoras para a impressao de documentos permanece sendo uma atividade necessaria para o bom andamento das Escolas do Ensino Fundamental, Educacao Infantil Pre-Escola e para a Secretaria Municipal de Educacao.VIGENTER$ 44.528,40
  29/06/2016000075/2016MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 66.241,00
  17/05/2016000062/2016MATERIAL PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAOTERMINO DE PRAZOR$ 9.000,00
  04/03/2016000043/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL.TERMINO DE PRAZOR$ 36.127,50
  03/03/2016000040/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 10.540,00
  15/07/2014000061/2014COMPRAS E SERVICOaquisicao de material de consumo e permanente destinados a secretariaa de admin istracao e financas.TERMINO DE PRAZOR$ 67.300,00
        Total R$ 613.905,10
Total R$ 613.905,10
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 672.978,00 )
  04/10/2024000040/2024MATERIAL PERMANENTEAquisicao de material permanente (notebooks e computadores) destinado as unidades de saude ESF I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, sob administracao do Fundo Municipal de Saude deste municipio.VIGENTER$ 396.750,00
  20/06/2016000028/2016MATERIAL PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL/PERMANENTE/CONSUMO/ PARA O FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 40.586,00
  07/04/2016000017/2016MATERIAL PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL/PERMANENTE PARA SALA DE VACINACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 17.300,00
  07/03/2016000012/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA.TERMINO DE PRAZOR$ 28.505,00
  01/09/2014000025/2014MATERIAL PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 189.837,00
        Total R$ 672.978,00
Total R$ 672.978,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 54.758,75 ) (Continua na próxima página)
  12/11/2024000068/2024MATERIAL PERMANENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA ES.VIGENTER$ 24.656,25
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