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Detalhes
| 14/04/2026 | 0001591/2026 | 0003228/2026 | 0003360/2026 | 01 ( um ) adiantamento para o Analista de Credito o Sr° Gerlei Medina dos Santos para custear despesas de viagem ( alimentacao e pedagio dos Servidores: Gerlei Medina dos Santos e o Motorista Wellington Charles Rocha Viana) ao Municipio de Aracruz ES nos dias 15,16 e 17 de abril de 2026, para estar participando do 20° Encontro Estadual do Programa Nosso Credito, localizado na Rodovia ES-010- KM 35- Santa Cruz- Sesc Praia Formosa.( DECRETO N° 4.487 - 31 DE JANEIRO DE 2022). | GERLEI MEDINA DOS SANTOS | ***.581.567-** | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0001747/2025 | 0003218/2026 | 0003359/2026 | Aquisicao de materiais de construcao destinados a suprir as necesidades operacionais da Secretaria de Cultura e Turismo, materiais que foram usados na ornamentacao do 9° Festival Gastronomico da carne de sol de Montanha/ES. | MARCIO ADRIANO DA SILVA GIRO-ME | 05.573.042/0001-35 | R$ 16.204,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0004285/2025 | 0002536/2026 | 0003358/2026 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA COMUM, VEICULO PLACA: TOH-8A13, VISANDO ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | AUTO POSTO LITORAUTO LTDA | 04.998.598/0001-00 | R$ 286,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0004285/2025 | 0002530/2026 | 0003357/2026 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA ADITIVADA, VEICULO PLACA: TOG-2B23, VISANDO ATENDER O GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | AUTO POSTO LITORAUTO LTDA | 04.998.598/0001-00 | R$ 257,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0001747/2025 | 0001540/2026 | 0003356/2026 | Aquisicao de material que sera usado para limpezas internas da secretaria de Cultura e Turismo, visando melhorar a qualidade da limpeza do espaco. | BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA ME | 30.970.719/0001-16 | R$ 40,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0001607/2025 | 0001388/2026 | 0003355/2026 | Aquisicao de material de expediente e papelaria, usado para atender as demandas da Secretaria de Cultura e Turismo. | N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | 17.630.850/0001-76 | R$ 7.680,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0001039/2026 | 0003037/2026 | 0003354/2026 | Aquisicao de camisetas para atender o evento Montanha 62 anos-Tradicao sabor e amizade juntamente com o 9º Festival Gastronomico da Carne de Sol e Sao Joao da amizade raizes e tradicoes, conforme os quantitativos e especificacoes discriminadas neste docu | ART MUNDIAL PERSONALIZADOS LTDA | 18.382.305/0001-70 | R$ 10.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0002428/2024 | 0002986/2026 | 0003353/2026 | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de telecomunicacoes para a implementacao, operacao e manutencao de um link de acesso, sincrono, dedicado a Internet da Secretaria Municipal de Desporto | SPEED PLANET TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 10.505.282/0001-32 | R$ 779,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0003951/2022 | 0002983/2026 | 0003352/2026 | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao de computadores para a Secretaria Municipal de Desporto. | DIONE MARCOS DA SILVA ARAUJO-ME | 01.711.247/0001-89 | R$ 689,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 14/04/2026 | 0004058/2025 | 0001185/2026 | 0003351/2026 | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AOS PROJETOS ESPORTIVOS E CAMPEONATOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ES, REFERENTE AO CONVENIO SIGA N°023/2025. | BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA ME | 30.970.719/0001-16 | R$ 1.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170100000013 - SESPORT-PROMOCAO E APOIO AO ESPORTE |