Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 462.959,56 ) (Continued on the next page)
 Data: 27/03/2026 ( Total R$ 1.536,49 )
   0002576/2026 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESPORTOS2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO SECRETARIO DE DESPORTOR$ 1.536,49
       Total R$ 1.536,49
Total R$ 1.536,49
 Data: 25/03/2026 ( Total R$ 11.447,50 )
   0002555/2026 Original002 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO NA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA (4 - 5 ANOS)R$ 3.977,50
   0002554/2026 Original002 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAISR$ 3.460,00
   0002552/2026 Original002 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.010,00
       Total R$ 11.447,50
Total R$ 11.447,50
 Data: 19/03/2026 ( Total R$ 2.088,43 )
   0002475/2026 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESPORTOS2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO SECRETARIO DE DESPORTOR$ 2.088,43
       Total R$ 2.088,43
Total R$ 2.088,43
 Data: 18/03/2026 ( Total -R$ 2.088,43 )
   0002362/2026 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.-R$ 2.088,43
       Total -R$ 2.088,43
Total -R$ 2.088,43
 Data: 12/03/2026 ( Total R$ 2.088,43 )
   0002362/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.R$ 2.088,43
       Total R$ 2.088,43
Total R$ 2.088,43
 Data: 11/03/2026 ( Total R$ 1.019,80 )
   0002349/2026 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 1.019,80
       Total R$ 1.019,80
Total R$ 1.019,80
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 22.230,57 )
   0002289/2026 Original005 - DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DAS CRECHES (0 A 3 ANOS).R$ 3.146,40
   0002288/2026 Original005 - DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR2.043 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA PRE ESCOLA (4 A 5 ANOS).R$ 2.587,04
   0002287/2026 Original005 - DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR2.044 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.R$ 4.544,80
   0002272/2026 Original004 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA2.029 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANAR$ 11.952,33
       Total R$ 22.230,57
Total R$ 22.230,57
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 461.003,31 ) (Continued on the next page)
 Data: 27/03/2026 ( Total R$ 11.447,50 )
   0002555/2026 0002708/2026 Original002 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO NA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA (4 - 5 ANOS)R$ 3.977,50
   0002554/2026 0002707/2026 Original002 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAISR$ 3.460,00
   0002552/2026 0002706/2026 Original002 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.010,00
        Total R$ 11.447,50
Total R$ 11.447,50
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 2.088,43 )
   0002475/2026 0002505/2026 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESPORTOS2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO SECRETARIO DE DESPORTOR$ 2.088,43
        Total R$ 2.088,43
Total R$ 2.088,43
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 10.914,74 )
   0002289/2026 0002435/2026 Original005 - DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DAS CRECHES (0 A 3 ANOS).R$ 3.146,40
   0002288/2026 0002434/2026 Original005 - DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR2.043 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA PRE ESCOLA (4 A 5 ANOS).R$ 2.587,04
   0002287/2026 0002433/2026 Original005 - DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR2.044 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.R$ 4.544,80
   0001934/2026 0002419/2026 Original002 - SETOR DE AGRICULTURA2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURAR$ 636,50
        Total R$ 10.914,74
Total R$ 10.914,74
 Data: 17/03/2026 ( Total R$ 11.952,33 )
   0002272/2026 0002404/2026 Original004 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA2.029 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANAR$ 11.952,33
        Total R$ 11.952,33
Total R$ 11.952,33
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 1.019,80 )
   0002349/2026 0002313/2026 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 1.019,80
        Total R$ 1.019,80
Total R$ 1.019,80
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 12.921,00 )
   0001179/2026 0001318/2026 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA.R$ 12.921,00
        Total R$ 12.921,00
Total R$ 12.921,00
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 1.284,00 )
   0001351/2026 0001245/2026 Original002 - SETOR DE CULTURA2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURAR$ 1.284,00
        Total R$ 1.284,00
Total R$ 1.284,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 449.555,81 ) (Continued on the next page)
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 15.060,56 )
   0002404/2026 0002751/2026 OriginalOrcamentario004 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA2.029 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANAR$ 11.952,33
   0002505/2026 0002686/2026 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESPORTOS2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO SECRETARIO DE DESPORTOR$ 2.088,43
   0002313/2026 0002641/2026 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 1.019,80
         Total R$ 15.060,56
Total R$ 15.060,56
 Data: 19/03/2026 ( Total R$ 10.278,24 )
   0002435/2026 0002425/2026 OriginalOrcamentario005 - DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DAS CRECHES (0 A 3 ANOS).R$ 3.146,40
   0002434/2026 0002424/2026 OriginalOrcamentario005 - DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR2.043 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA PRE ESCOLA (4 A 5 ANOS).R$ 2.587,04
   0002433/2026 0002423/2026 OriginalOrcamentario005 - DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR2.044 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.R$ 4.544,80
         Total R$ 10.278,24
Total R$ 10.278,24
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 636,50 )
   0002419/2026 0002583/2026 OriginalOrcamentario002 - SETOR DE AGRICULTURA2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURAR$ 636,50
         Total R$ 636,50
Total R$ 636,50
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 8.536,93 )
   0001208/2026 0001736/2026 OriginalOrcamentario004 - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA2.029 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANAR$ 8.536,93
         Total R$ 8.536,93
Total R$ 8.536,93
 Data: 23/02/2026 ( Total R$ 14.205,00 )
   0001318/2026 0001381/2026 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA2.039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA.R$ 12.921,00
   0001245/2026 0001357/2026 OriginalOrcamentario002 - SETOR DE CULTURA2.037 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURAR$ 1.284,00
         Total R$ 14.205,00
Total R$ 14.205,00
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 441,73 )
   0011469/2025 0014528/2025 OriginalOrcamentario003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 339,00
   0011462/2025 0014524/2025 OriginalOrcamentario003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 102,73
         Total R$ 441,73
Total R$ 441,73
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 14.208,70 ) (Continued on the next page)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 249.374,25 )
  03/02/2025000006/2025COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 27.732,25
  30/01/2025000004/2025COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE PAES (PAO FRANCES E PAO DOCE) AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, SE FAZ NECESSARIA PARA O CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 44.700,00
  09/05/2024000085/2024Compras e Servicos.CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO/KITS LANCHES DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 176.942,00
        Total R$ 249.374,25
Total R$ 249.374,25
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 119.709,60 )
  09/05/2024000014/2024COMPRAS E SERVICOSAquisicao de Kit Lanches para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Montanha/ES.TERMINO DO PRAZOR$ 119.709,60
        Total R$ 119.709,60
Total R$ 119.709,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 309.654,20 )
  28/01/2026000005/2026COMPRAS E SERVICOSAquisicao de generos alimenticios/Pao, que sera fornecido na manutencao das atividades desenvolvidas, dos setores: Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS). Centro de Referencia de Assistencia Social (CREAS), e Servico Institucional de AcolhimenVIGENTER$ 31.350,00
  14/08/2025000039/2025COMPRAS E SERVICOSAquisicao de generos alimenticios/Pao a serem usados na manutencao das atividades desenvolvidas no Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social-CREAS, de Montanha/ES, para o exercicio de 2025.TERMINO DE PRAZOR$ 52.700,00
  10/05/2024000011/2024MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Kit Lanche destinado aos diversos setores desta secretaria, visando dar continuidade aos servicos ofertados aos usuarios do Sistema Unico de Assistencia Social (SUAS).TERMINO DE PRAZOR$ 225.604,20
        Total R$ 309.654,20
Total R$ 309.654,20
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