Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 301.351,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 27.710,00 )
   0001148/2026 Original002 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAISR$ 6.672,00
   0001147/2026 Original002 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO NA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA (4 - 5 ANOS)R$ 7.219,00
   0001146/2026 Original002 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.819,00
       Total R$ 27.710,00
Total R$ 27.710,00
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 351,20 )
   0000765/2026 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAOR$ 76,00
   0000764/2026 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAOR$ 66,00
   0000761/2026 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAO2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICACAOR$ 55,40
   0000718/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.R$ 153,80
       Total R$ 351,20
Total R$ 351,20
 Data: 03/12/2025 ( Total -R$ 4.483,40 )
   0009403/2025 Anulacao002 - CULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURA-R$ 233,40
   0009402/2025 Anulacao002 - CULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURA-R$ 190,00
   0003329/2025 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 4.060,00
       Total -R$ 4.483,40
Total -R$ 4.483,40
 Data: 06/11/2025 ( Total R$ 423,40 )
   0009403/2025 Original002 - CULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURAR$ 233,40
   0009402/2025 Original002 - CULTURA2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - CULTURAR$ 190,00
       Total R$ 423,40
Total R$ 423,40
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 25.969,80 ) (Continua na próxima página)
   0008981/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 7.514,90
   0008980/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.719,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 215.216,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 26.455,40 )
   0006471/2025 0011126/2025 Original001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 110,00
   0006472/2025 0011125/2025 Original001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 160,30
   0006493/2025 0011108/2025 Original003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 127,30
   0006492/2025 0011107/2025 Original003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 88,00
   0008965/2025 0011063/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 2.735,00
   0008981/2025 0011062/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 7.514,90
   0008980/2025 0011061/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.719,90
        Total R$ 26.455,40
Total R$ 26.455,40
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 654,20 )
   0006558/2025 0011044/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 483,30
   0006557/2025 0011043/2025 Original004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 88,00
   0006517/2025 0011028/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 38,90
   0006516/2025 0011026/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 44,00
        Total R$ 654,20
Total R$ 654,20
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 3.220,00 )
   0003329/2025 0006640/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.220,00
        Total R$ 3.220,00
Total R$ 3.220,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 4.396,00 )
   0001080/2025 0003447/2025 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 196,00
   0001079/2025 0003446/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.200,00
        Total R$ 4.396,00
Total R$ 4.396,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.744,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 241.876,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 267,05 )
   0011126/2025 0014568/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 108,68
   0011125/2025 0014567/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA2.101 - MANUTENCAO DO GABINETE DA FAZENDAR$ 158,37
         Total R$ 267,05
Total R$ 267,05
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 26.517,21 )
   0011108/2025 0013587/2025 OriginalOrcamentario003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 125,77
   0011107/2025 0013586/2025 OriginalOrcamentario003 - COMPRAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRASR$ 86,94
   0011044/2025 0013585/2025 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 477,50
   0011043/2025 0013584/2025 OriginalOrcamentario004 - LIMPEZA PUBLICA2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - LIMPEZA PUBLICAR$ 86,94
   0011028/2025 0013578/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 38,43
   0011026/2025 0013577/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E DEPENDENCIASR$ 43,47
   0011063/2025 0013428/2025 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 2.702,18
   0011062/2025 0013427/2025 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 7.424,72
   0011061/2025 0013426/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.531,26
         Total R$ 26.517,21
Total R$ 26.517,21
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 3.181,36 )
   0006640/2025 0008697/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.181,36
         Total R$ 3.181,36
Total R$ 3.181,36
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 4.343,25 )
   0003447/2025 0004912/2025 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 193,65
   0003446/2025 0004911/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.149,60
         Total R$ 4.343,25
Total R$ 4.343,25
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 2.711,07 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 107.704,00 )
  29/05/2024000101/2024Compras e Servicos.Aquisicao de Materiais de Consumo e Limpeza, para atender as necessidades das escolas municipais sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao, Ciencia e Tecnologia.TERMINO DE PRAZOR$ 107.704,00
        Total R$ 107.704,00
Total R$ 107.704,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 33.992,97 )
  18/09/2023000075/2023MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( LIMPEZA E HIGIENE) NOS SERVICOS OFERTADOS AO PUBLICO DE ASSISTENCIA SOCIAL,NOS ATENDIMENTOS AOS SERVICOS INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANCA E IDOSO, CRAS E CREAS.TERMINO DE PRAZOR$ 33.992,97
        Total R$ 33.992,97
Total R$ 33.992,97
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS