Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 19.713,80 )
 Data: 28/12/2017 ( Total R$ 14.771,00 )
   0006825/2017 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.044 - Manutencao das Atividades do Setor - Desporto ComunitarioR$ 14.771,00
       Total R$ 14.771,00
Total R$ 14.771,00
 Data: 27/12/2017 ( Total -R$ 14.771,00 )
   0003748/2017 Anulacao003 - DESPORTO COMUNITARIO2.044 - Manutencao das Atividades do Setor - Desporto Comunitario-R$ 14.771,00
       Total -R$ 14.771,00
Total -R$ 14.771,00
 Data: 20/09/2017 ( Total R$ 0,00 )
   0003431/2017 Anulacao003 - DESPORTO COMUNITARIO2.044 - Manutencao das Atividades do Setor - Desporto Comunitario-R$ 4.942,80
   0004813/2017 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.044 - Manutencao das Atividades do Setor - Desporto ComunitarioR$ 4.942,80
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 31/07/2017 ( Total R$ 14.771,00 )
   0003748/2017 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.044 - Manutencao das Atividades do Setor - Desporto ComunitarioR$ 14.771,00
       Total R$ 14.771,00
Total R$ 14.771,00
 Data: 06/07/2017 ( Total R$ 4.942,80 )
   0003431/2017 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.044 - Manutencao das Atividades do Setor - Desporto ComunitarioR$ 4.942,80
       Total R$ 4.942,80
Total R$ 4.942,80
       Total R$ 19.713,80
Total R$ 19.713,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 19.713,80 )
 Data: 28/12/2017 ( Total R$ 14.771,00 )
   0006825/2017 0007961/2017 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.044 - Manutencao das Atividades do Setor - Desporto ComunitarioR$ 14.771,00
        Total R$ 14.771,00
Total R$ 14.771,00
 Data: 20/09/2017 ( Total R$ 0,00 )
   0003431/2017 0005412/2017 Anulacao003 - DESPORTO COMUNITARIO2.044 - Manutencao das Atividades do Setor - Desporto Comunitario-R$ 4.942,80
   0004813/2017 0005482/2017 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.044 - Manutencao das Atividades do Setor - Desporto ComunitarioR$ 4.942,80
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 14/09/2017 ( Total R$ 4.942,80 )
   0003431/2017 0005412/2017 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.044 - Manutencao das Atividades do Setor - Desporto ComunitarioR$ 4.942,80
        Total R$ 4.942,80
Total R$ 4.942,80
        Total R$ 19.713,80
Total R$ 19.713,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 19.713,80 )
 Data: 02/02/2018 ( Total R$ 14.771,00 )
   0007961/2017 0000763/2018 OriginalRestos a Pagar Processados003 - DESPORTO COMUNITARIO2.044 - Manutencao das Atividades do Setor - Desporto ComunitarioR$ 14.771,00
         Total R$ 14.771,00
Total R$ 14.771,00
 Data: 21/09/2017 ( Total R$ 4.942,80 )
   0005482/2017 0006546/2017 OriginalOrcamentario003 - DESPORTO COMUNITARIO2.044 - Manutencao das Atividades do Setor - Desporto ComunitarioR$ 4.942,80
         Total R$ 4.942,80
Total R$ 4.942,80
         Total R$ 19.713,80
Total R$ 19.713,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 84.922,43 )
  07/05/2024000076/2024MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para o fornecimento de material de consumo/ papelaria para atender as necessidades das escolas municipais sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao, Ciencia e Tecnologia.VIGENTER$ 65.208,63
  21/07/2017000098/2017MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERMANENTE DESTINADO AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DOS PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA.TERMINO DE PRAZOR$ 14.771,00
  28/06/2017000087/2017MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERMANENTE DESTINADO AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DOS PROJETOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 4.942,80
        Total R$ 84.922,43
Total R$ 84.922,43
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 928,00 )
  15/05/2024000021/2024MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/ LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTANHA ES.VIGENTER$ 928,00
        Total R$ 928,00
Total R$ 928,00
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