Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 62.954,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.800,00 )
   0002232/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 1.800,00
       Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 2.648,96 )
   0003065/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 2.648,96
       Total R$ 2.648,96
Total R$ 2.648,96
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 1.412,00 )
   0002480/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.412,00
       Total R$ 1.412,00
Total R$ 1.412,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 1.412,00 )
   0001722/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.412,00
       Total R$ 1.412,00
Total R$ 1.412,00
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 1.320,00 )
   0000123/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.320,00
       Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 1.320,00 )
   0009728/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.320,00
       Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 1.716,00 )
   0008678/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.716,00
       Total R$ 1.716,00
Total R$ 1.716,00
 Data: 06/10/2023 ( Total R$ 1.320,00 )
   0008113/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.320,00
       Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 06/12/2022 ( Total R$ 11.495,87 )
   0009964/2022 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURAR$ 11.495,87
       Total R$ 11.495,87
Total R$ 11.495,87
 Data: 07/11/2022 ( Total R$ 1.554,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 62.954,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.800,00 )
   0002232/2025 0002243/2025 Original003 - DESPORTO COMUNITARIO2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - DESPORTO COMUNITARIOR$ 1.800,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 2.648,96 )
   0003065/2024 0003028/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 2.648,96
        Total R$ 2.648,96
Total R$ 2.648,96
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 1.412,00 )
   0002480/2024 0002411/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.412,00
        Total R$ 1.412,00
Total R$ 1.412,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 1.412,00 )
   0001722/2024 0001650/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.412,00
        Total R$ 1.412,00
Total R$ 1.412,00
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 1.320,00 )
   0000123/2024 0000125/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.320,00
        Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 1.320,00 )
   0009728/2023 0010232/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.320,00
        Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 1.716,00 )
   0008678/2023 0009176/2023 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.716,00
        Total R$ 1.716,00
Total R$ 1.716,00
 Data: 06/10/2023 ( Total R$ 1.320,00 )
   0008113/2023 0008557/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.320,00
        Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 06/12/2022 ( Total R$ 11.495,87 )
   0009964/2022 0010661/2022 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURAR$ 11.495,87
        Total R$ 11.495,87
Total R$ 11.495,87
 Data: 07/11/2022 ( Total R$ 1.554,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 62.385,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 2.583,65 )
   0003028/2024 0004856/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 2.583,65
         Total R$ 2.583,65
Total R$ 2.583,65
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 1.228,44 )
   0002411/2024 0003689/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.228,44
         Total R$ 1.228,44
Total R$ 1.228,44
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 1.228,44 )
   0001650/2024 0002403/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.228,44
         Total R$ 1.228,44
Total R$ 1.228,44
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 1.148,40 )
   0000125/2024 0000191/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.148,40
         Total R$ 1.148,40
Total R$ 1.148,40
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 1.148,40 )
   0010232/2023 0013080/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.148,40
         Total R$ 1.148,40
Total R$ 1.148,40
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 1.492,92 )
   0009176/2023 0012022/2023 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUCACAO INFANTILR$ 1.492,92
         Total R$ 1.492,92
Total R$ 1.492,92
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 1.148,40 )
   0008557/2023 0010844/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.148,40
         Total R$ 1.148,40
Total R$ 1.148,40
 Data: 11/05/2023 ( Total R$ 1.887,93 )
   0010661/2022 0005547/2023 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURAR$ 1.887,93
         Total R$ 1.887,93
Total R$ 1.887,93
 Data: 11/04/2023 ( Total R$ 1.887,93 )
   0010661/2022 0004168/2023 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO SECRETARIO2.084 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURAR$ 1.887,93
         Total R$ 1.887,93
Total R$ 1.887,93
 Data: 13/02/2023 ( Total R$ 1.887,93 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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