Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.845.527,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 6.724,10 )
   0002318/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 1.040,85
   0002317/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 285,35
   0002316/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.197,65
   0002315/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.208,55
   0002314/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 991,70
       Total R$ 6.724,10
Total R$ 6.724,10
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0001076/2024 Anulacao005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLAR-R$ 586,10
   0001225/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 586,10
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 4.957,70 )
   0001078/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 417,40
   0001077/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 833,15
   0001076/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 586,10
   0001074/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.319,30
   0001073/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 801,75
       Total R$ 4.957,70
Total R$ 4.957,70
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 16.505,68 ) (Continua na próxima página)
   0000484/2024 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 31.599,52
   0000571/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 611,36
   0000570/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.894,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.675.365,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 6.724,10 )
   0002318/2024 0002973/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 1.040,85
   0002317/2024 0002972/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 285,35
   0002316/2024 0002971/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.197,65
   0002315/2024 0002970/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.208,55
   0002314/2024 0002969/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 991,70
        Total R$ 6.724,10
Total R$ 6.724,10
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 48.105,20 )
   0000570/2024 0002214/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.894,32
   0000569/2024 0002213/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.599,52
   0000571/2024 0002212/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 611,36
        Total R$ 48.105,20
Total R$ 48.105,20
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 586,10 )
   0001225/2024 0001260/2024 Original005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 586,10
        Total R$ 586,10
Total R$ 586,10
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 4.371,60 )
   0001073/2024 0001080/2024 Original001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 801,75
   0001078/2024 0001077/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 417,40
   0001077/2024 0001076/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 833,15
   0001074/2024 0001075/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.319,30
        Total R$ 4.371,60
Total R$ 4.371,60
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 1.616,00 )
   0009917/2023 0010732/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.616,00
        Total R$ 1.616,00
Total R$ 1.616,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA ( Total R$ 1.986.862,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 991,70 )
   0002969/2024 0003762/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 991,70
         Total R$ 991,70
Total R$ 991,70
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 2.523,85 )
   0002972/2024 0003750/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 285,35
   0002973/2024 0003747/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 1.040,85
   0002971/2024 0003739/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.197,65
         Total R$ 2.523,85
Total R$ 2.523,85
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 48.105,20 )
   0002213/2024 0002868/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.599,52
   0002212/2024 0002867/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 611,36
   0002214/2024 0002866/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.894,32
         Total R$ 48.105,20
Total R$ 48.105,20
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 586,10 )
   0001260/2024 0002035/2024 OriginalOrcamentario005 - EDUCACAO INFANTIL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - EDUC. INFANTIL - PRE ESCOLARR$ 586,10
         Total R$ 586,10
Total R$ 586,10
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 4.371,60 )
   0001076/2024 0001201/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 833,15
   0001077/2024 0001198/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 417,40
   0001075/2024 0001195/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.319,30
   0001080/2024 0001194/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO SECRETARIO2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - GABINETE DO SECRETARIO EDUC.R$ 801,75
         Total R$ 4.371,60
Total R$ 4.371,60
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 3.743,50 ) (Continua na próxima página)
   0010732/2023 0013769/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.035 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.616,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHA ( Total R$ 552.355,10 )
  23/11/2023000141/2023MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Materiais de Utensilios de Cozinha que serao destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral EMEFTI Sao Sebastiao do Norte e EMEFTI Maria Clementina Velloso Santos.VIGENTER$ 48.105,20
  22/11/2023000141/2023MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Materiais de Utensilios de Cozinha que serao destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral EMEFTI Sao Sebastiao do Norte e EMEFTI Maria Clementina Velloso Santos.VIGENTER$ 48.105,20
  06/07/2023000081/2023MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de Materiais Papelaria para serem distribuidos e utilizados nas Escolas de Ensino Infantil Creche, Pre-Escola e Ensino Fundamental do Municipio de Montanha/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 14.908,00
  04/11/2022000075/2022MATERIAL PERMANENTEAquisicao de EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS para atender as Escolas de Educacao Fundamental atraves da Secretaria Municipal de Educacao, Ciencias e Tecnologia do Municipio de Montanha/ES. atraves do Fundo Estadual de Apoio a Ampliacao e Melhoria dTERMINO DE PRAZOR$ 207.499,80
  15/07/2021000030/2021PRESTACAO DE SERVICOSContratacao de empresa para locacao de impressoras para a impressao de documentos permanece sendo uma atividade necessaria para o bom andamento das Escolas do Ensino Fundamental, Educacao Infantil Pre-Escola e para a Secretaria Municipal de Educacao.VIGENTER$ 44.528,40
  29/06/2016000075/2016MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 66.241,00
  17/05/2016000062/2016MATERIAL PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAOTERMINO DE PRAZOR$ 9.000,00
  04/03/2016000043/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL.TERMINO DE PRAZOR$ 36.127,50
  03/03/2016000040/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 10.540,00
  15/07/2014000061/2014COMPRAS E SERVICOaquisicao de material de consumo e permanente destinados a secretariaa de admin istracao e financas.TERMINO DE PRAZOR$ 67.300,00
        Total R$ 552.355,10
Total R$ 552.355,10
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA ( Total R$ 276.228,00 )
  20/06/2016000028/2016MATERIAL PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL/PERMANENTE/CONSUMO/ PARA O FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 40.586,00
  07/04/2016000017/2016MATERIAL PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL/PERMANENTE PARA SALA DE VACINACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 17.300,00
  07/03/2016000012/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/PAPELARIA.TERMINO DE PRAZOR$ 28.505,00
  01/09/2014000025/2014MATERIAL PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 189.837,00
        Total R$ 276.228,00
Total R$ 276.228,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA ( Total R$ 30.102,50 )
  27/09/2016000028/2016MATERIAL PERMANENTEAQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO/PERMANENTE PARA O FMAS.TERMINO DE PRAZOR$ 14.350,00
  29/07/2016000024/2016MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS.TERMINO DE PRAZOR$ 15.752,50
        Total R$ 30.102,50
Total R$ 30.102,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS